职责描述: 工作职责: 1、每月定期收集并审核集团内各子公司财务报表,完成财务报表与管理报表合并工作; 根据上市公司要求,持续完善集团合并报表管理流程,完成本部会计核算事宜; 2、根据会计准则和会计政策的变化,及时修订相关制度 ;负责对子公司提出的疑难会计事项、报表编制问题等进行及时指导; 3、提前收集整理审计重大事项涉及的基础资料;配合投资者尽调工作或配合审计师完成年度审计工作,跟进和确保审计工作的时效和质量,协助集团完成相关的披露工作; 4、监督和指导子公司月结报表的编制流程、时效和质量,使得子公司关帐时效和质量提升;确保子公司财务信息的上报工作。 5、根据公司管理或项目性工作需求,提供多种管理口径的财务分析数据,以及上级要求的其他工作安排。 任职要求: 1、会计、经济学、金融学及相关专业,大学本科及以上学历; 2、2年以上集团企业财务工作经验或会计师事务所审计工作经验,对合并财务报表和附注编制有一定的编制经验优先,对会计准则理论研究或实践运用有浓厚兴趣; 3、具有较强的表达能力及沟通能力,逻辑思维清晰,并有一定文字功底; 4、学习能力及抗压能力强,愿意接受挑战; 5、具有团队合作精神。
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